内部审计

新时期下的业审融合之道:协同、风控与增效

本次课程旨在搭建沟通桥梁,深入剖析审计与各业务部门(如招投标、物资、燃料等)的内在联系与融合点,通过理念重塑与实战案例,引导业务人员正确认识审计的增值服务角色,掌握协同方法,共同构建“业审融合”新格局,为公司稳健经营和价值提升提供坚实保障。

规避风险-企业内部审计实务

《企业内部审计实务》共包括六讲:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;

企业内部审计实务与反舞弊

【课程收益】:内部审计目的多样,审计涵盖的范围宽广,主要服务于管理层的管理,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进,圆满完成自身角色的变化。本课程以案说法,针对不同的审计对象、有不同的审计方法,让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。通过培训:学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键;学会从

王悦

王悦老师 企业全面风险管理与审计专家曾任普华永道会计师事务所审计经理曾任中国北方工业公司(中国最大的军贸企业)审计经理曾任惠通嘉华投资公司(中国最大的豪车经销商集团)财务总监曾任A股上市公司华夏幸福股份有限公司风控总监曾任港股上市公司旭阳集团(世界最大的独立焦化企业)审计总经理中国商业会计学会审计风控分会副秘书长及特邀讲师&n

企业内部控制审计与风险防范

从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量内控内审项目的真实工作记录进行提炼,结合培训师给企业内控咨询服务的经验,以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者掌握内审一般程序及方法,同时理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同项目灵活运用内控知识;对已有一定经验的内审人员提供更广阔的思路和更深入的理解。

项目工程造价内部审计的要点与难点

课程背景: 对工程造价的管理是土建工程成本管控的重要方面。由于工程造价涉及的面比较广,涉及土建工程的整个流程,而且很多内容是工程设计、工程招投标、工程施工、工程预决算等方面的专业知识,同时,一些影响工程造价的因素比较复杂,所以,对于一般的内审人员,工程造价的内部审计是有一定难度的。所以,对于工程造价的相关内容,及对工程造价审计过程中重点和难点,

池冬梅

池冬梅老师 地产企业财务核算、内控、审计专家▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局深圳分公司财务部副经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局深圳分公司审计部经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局核电分公司、中建电力有限公司财务审计部经理▪曾任世界500强企业、国资委管辖央企中建二局核电分公司、中建电力有限公司审计总监▪&

内部审计程序、方法和实施

一、企业内部审计特点和程序 1.内部审计特点及面临问题 2.内部审计职能及扩展趋势3.内部审计类型和基本程序 4.内部审计组织和团队建设 5.内部审计过程中的沟通,二、内部审计技术方法的运用 1.内部审计一般方法的应用2.技术方法之一:书面审查 3.技术方法之二:客观验证4.技术方法之三:分析性复核

新政引领下,大型企业审计战略规划与实战案例

主讲:尹立老师,国家层面对审计工作的关注持续升温,二十届中央审计委员会精神与《“十四五”国家审计工作发展规划》相继出台,为审计事业指明方向。筑牢国家经济安全防线的时代使命,而在企业发展的微观视角下,大型国企与民企在多元化探索进程中,跨境投资的国际博弈、关联交易的复杂网络等新场景不断涌现,这考验着审计人员的专业素养与管理智慧。

多种审计模式结合开展实务

邱健老师,适用于内部审计已开展到一定阶段的企业。当内部审计业务开展到一定阶段的时候,审计部门有一定规模的时候,如何整合审计业务的开展,从而降低部门费用;如何综合培养人员的能力,培养跨界跨专业人才,从而从中提拔后备力量?这些相信审计部门领导都做了考虑,实践中如何做到呢?有哪种结合方式和具体方法呢?邱健老师秉承多年内部审计团队实践经验,对以上问题做了深入的思考和研究